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审计与资产管理处
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机构概况

    审计与资产管理处主要职能是:学校内部审计与资产管理。

    一是在学校党委、行政的领导下,依照国家有关审计法规政策及学校的规章制度,通过对学校与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性的审查,并进行确认、评价、咨询,独立行使内部审计监督权,旨在促进完善管理控制、防范风险、创造效益,从而促进学校事业目标的实现,对学校领导负责并报告工作,同时接受上级主管部门的业务指导与监督。

    二是贯彻落实国家及省市国有资产管理法规政策,建立健全学校国有资产管理规章制度;保障国有资产的安全和完整,防止资产流失;优化国有资产的配置,提高资产利用率,实现社会效益和经济效益的最大化;对经营性资产实行有偿使用并监督其实现保值增值。